Contiene la información relacionada con los informes, planes de mejoramiento, entes y mecanismos de supervisión y control.

 

 

 

 

 

 

Informe de gestión


Informe de Gestión 2019 Febrero - Mayo 

Informe de Gestión 2019 Junio - Septiembre

Informe de Gestión 2019 Octubre - Diciembre

  


Informe a la Contraloría

Rendición de cuenta anual consolidada vigencia 2019

 

Informe de Control Interno y organismos de inspección


INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - DECRETO 2106 DE 2019 INFORME PORMENORIZADO MECI-MIPG

Derechos de Autor

Informe Derechos de Autor de Software vig 2019

Plan Anticorrupción 

Seguimiento Enero - Abril 2020

Seguimiento Mayo - Agosto 2020

Pormenorizado

En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 se presenta el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de la Empresa Aguas de Barrancabermeja. 

INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE DE 2020

INFORME DE 01 NOVIEMBRE DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

INFORME DE 12 JULIO DE 2019 A 11 DE NOVIEMBRE DE 2019.

INFORME DE 13 MARZO DE 2019 A 12 DE JULIO DE 2019.

INFORME DE NOVIEMBRE 2018 A MARZO DE DE 2019.

INFORME DE JULIO A NOVIEMBRE DE DE 2018

INFORME DE MARZO A JULIO DE 2018.

INFORME DE NOVIEMBRE A MARZO DE 2018.

Gestión de Riesgos

Informe Gestión de Riesgos Primer Trimestre 2019

Informe Gestión de Riesgos Segundo Trimestre 2019

Informe Gestión de Riesgos Tercer Trimestre 2019

Informe Gestión de Riesgos Cuarto Trimestre 2019

Informe Gestión de Riesgos Primer Trimestre 2020

Informe Gestión de Riesgos Segundo Trimestre 2020

Informe Gestión de Riesgos Tercer Trimestre 2020

Austeridad en el Gasto Público

Informe Austeridad en el Gasto Publico III Trimestre Vigencia 2018 

Informe Austeridad en el Gasto Publico IV Trimestre Vigencia 2018

Informe Austeridad en el Gasto Publico I Trimestre Vigencia 2019

Informe Austeridad en el Gasto Publico II Trimestre Vigencia 2019

Informe Austeridad en el Gasto Publico III Trimestre Vigencia 2019

Informe Austeridad en el Gasto Publico IV Trimestre Vigencia 2019

Informe Austeridad en el Gasto Publico I Trimestre Vigencia 2020

Informe Austeridad en el Gasto Publico II Trimestre Vigencia 2020

Informe Austeridad en el Gasto Publico III Trimestre Vigencia 2020

AUDITORIAS INTERNAS 2019

1. Informe Auditoria Gestión Humana - Nomina 

2. Informe Auditoria Secretaria General  

3. Informe Auditoria Gestión Documental

4. Informe Auditoria Contratación  

5. Informe Auditoria SGSST  

AUDITORIAS INTERNAS 2018

1. Informe Definitivo Acueducto

2. Informe Definitivo Auditoria SB

3. Informe Definitivo auditoria SGSST

4. Informe Definitivo Comercial-Cartera

5. Informe Definitivo Contratación 

Plan de Mejoramiento Institucional


 

Entes de Control


Control Interno

Control Interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos, y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

El ejercicio de Control Interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea relativo al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad de mando.

Funcionarios Control Interno

Claudia Leonor Rivera Mejia

Cargo: Directora de Control y Gestión
Profesión: Odontóloga
Teléfono(s): (7) 6216504 Ext: 103
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Mayra Alexandra Hernández Rincón

Cargo: Profesional I Adscrita a la Subgerencia Comercial con funciones transitoria en Control de Gestión
Profesión: Gestora Empresarial
Teléfono(s): (7) 6216504 Ext: 103 
Correo electrónico:  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.


Luis Emilio Suarez Aguas 

Cargo: Profesional III Control de Gestión
Profesión: Economista
Teléfono(s): (7) 6216504 Ext: 103
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

Control Externo

Procuraduría General de la Nación

Centro de Atención al Público, CAP Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C., Colombia Código postal: 110321 Horario de atención: 8 a.m. a 5 p.m. Recepción de correspondencia: Lunes a viernes, 8 a.m. a 5 p.m., jornada continua PBX: +57 1 587 8750 Línea gratuita nacional: 01 8000 940 808 Correo: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Tipo de control: Disciplinario

 

Fiscalía General de la Nación 

Centro de Contacto de la Fiscalía General de la Nación: Línea nacional gratuita (01 8000 9197 48) Bogotá 570 2000 (#7); desde su celular marque gratis al 122. Línea de Atención Dirección de Protección y Asistencia: 018000912280 - 57(1) 7910758 Horarios de atención: Unidades de Reacción Inmediata (URI): 24 horas, 7 días a la semana Otras dependencias: 8 a.m. - 6 p.m.

Tipo de control: Investigación de los hechos que revistan las características de un delito

Contraloría General de la República

Carrera 69 No 44 - 35 - Bogotá, Colombia Código postal111071 Lunes a viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. PBX:(57) 518 7000 FAX:(57) 518 7001

La Ley 42 de 1993 facultó a la Contraloría General de la República, para establecer los métodos y procedimientos con los cuales evaluará la calidad, el nivel de confianza y eficiencia del Sistema de Control Interno de las entidades públicas; como parte del ejercicio de su función fiscalizadora.

Tipo de Control: Vigilancia al control fiscal

 

Ciudadanía en general

La ciudadanía ejerce vigilancia y control de la gestión de las entidades gubernamentales a través de diversos mecanismos. A la ciudadanía se le deben rendir cuentas de la gestión anualmente.


Proyectos población vulnerable


Proyecto de acuerdo 020-2018 Por medio el cual se establece el porcentaje de subsidios y contribuciones de acueducto, alcantarillado y aseo.

ver acuerdo  

Defensa Jurídica




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