Contiene la información relacionada con los informes, planes de mejoramiento, entes y mecanismos de supervisión y control. |
Informe de Gestión 2019 Febrero - Mayo
Informe de Gestión 2019 Junio - Septiembre
Informe de Gestión 2019 Octubre - Diciembre
Informe de Gestión 2020 Enero - Mayo
Informe de Gestión 2020 Junio - Septiembre
Informe de Gestión 2020 Octubre - Diciembre
Informe al Concejo Distrital 2021 Marzo - Mayo
Informe al Concejo Distrital 2021 Junio - Septiembre - Presentación-
Informe al Concejo Distrital 2021 Junio - Septiembre - Informe-
Informe al Concejo Distrital Octubre 2021 a Febrero 2022 - Presentacion
Informe al Concejo Distrital Octubre 2021 a Febrero 2022 - Informe
Informe al Concejo Distrital Marzo 2022 a Mayo 2022 - Presentacion
Informe al Concejo Distrital Marzo 2022 a Mayo 2022 - Informe
Informe al Concejo Distrital Octubre 2022 a Febrero 2023 - Presentación
Informe al Concejo Distrital Octubre 2022 a Febrero 2023 - Informe
Informe al Concejo Distrital Marzo a Mayo 2023 - Presentación
Informe al Concejo Distrital Marzo a Mayo 2023 - Informe
Informe al Concejo Distrital Junio a Septiembre 2023 - Presentación
Informe al Concejo Distrital Junio a Septiembre 2023 - Informe
Informe al Concejo Distrital Octubre a Diciembre 2023 - Presentación
Informe al Concejo Distrital Octubre a Diciembre 2023 - Informe
Informe al Concejo Distrital Enero a Abril 2024 - Presentación
Informe al Concejo Distrital Enero a Abril 2024 - Informe
Rendición de cuenta anual consolidada vigencia 2023
Rendición de cuenta anual consolidada vigencia 2022
Rendición de cuenta anual consolidada vigencia 2021
Rendición de cuenta anual consolidada vigencia 2020
Rendición de cuenta anual consolidada vigencia 2019
Informe de rendición de cuentas 2021
Informe de rendición de cuentas 2022
Informe AGN 2023 Con Corte Julio
Informe AGN 2023 Con Corte Diciembre
4.8 INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
4.8.1 Reportes de Control Interno: Informes Pormenorizado
En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 se presenta el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de la Empresa Aguas de Barrancabermeja.
INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE DE 2024
INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO II SEMESTRE DE 2023
INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE DE 2023
INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO II SEMESTRE DE 2022
INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE DE 2022
INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE DE 2021
INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO II SEMESTRE DE 2021
INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE DE 2020
INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO II SEMESTRE DE 2020
INFORME DE 01 NOVIEMBRE DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
INFORME DE 12 JULIO DE 2019 A 11 DE NOVIEMBRE DE 2019.
INFORME DE 13 MARZO DE 2019 A 12 DE JULIO DE 2019.
INFORME DE NOVIEMBRE 2018 A MARZO DE DE 2019.
INFORME DE JULIO A NOVIEMBRE DE DE 2018
INFORME DE MARZO A JULIO DE 2018.
INFORME DE NOVIEMBRE A MARZO DE 2018.
Informe de Evaluación Gestión del Riesgo y Gestión de Controles II Trimestre de 2024
Informe de Evaluación Gestión del Riesgo y Gestión de Controles I Trimestre de 2024
Informe de Evaluación Gestión del Riesgo y Gestión de Controles IV Trimestre de 2023
Informe de Evaluación Gestión del Riesgo y Gestión de Controles III Trimestre de 2023
Informe de Evaluación Gestión del Riesgo y Gestión de Controles II Trimestre de 2023
Informe de Evaluación Gestión del Riesgo y Gestión de Controles I Trimestre de 2023
Informe de Evaluación Gestión del Riesgo y Gestión de Controles IV Trimestre de 2022
Informe de Evaluación Gestión del Riesgo y Gestión de Controles III Trimestre de 2022
Informe de Evaluación Gestión del Riesgo y Gestión de Controles II Trimestre de 2022
Informe de Evaluación Gestión de Riesgos y Gestión de Controles I Trimestre 2022
Informe Gestión de Riesgos IV Trimestre de 2021
Informe Gestión de Riesgos III Trimestre 2021
Informe Gestión de Riesgos II Trimestre de 2021
Informe Gestión de Riesgos I Trimestre de 2021
Informe Gestión de Riesgos IV Trimestre 2020
Informe Gestión de Riesgos III Trimestre de 2020
Informe Gestión de Riesgos II Trimestre de 2020
Informe Gestión de Riesgos I Trimestre de 2020
Informe Primer Semestre Vigencia 2021
Informe Derechos de Autor de Software vig 2023
Informe Derechos de Autor de Software vig 2022
Informe Derechos de Autor de Software vig 2021
Informe Derechos de Autor de Software vig 2020
Informe Derechos de Autor de Software vig 2019
Seguimiento Enero - Abril 2024
Seguimiento Septiembre - Diciembre 2023
Seguimiento Mayo - Agosto 2023
Seguimiento Enero - Abril 2023
Seguimiento Septiembre- Diciembre 2022
Seguimiento Enero - Abril 2022
Seguimiento Septiembre- Diciembre 2021
Seguimiento Enero - Abril 2021
Seguimiento Septiembre - Diciembre 2020
Seguimiento Mayo - Agosto 2020
Seguimiento Enero - Abril 2020
Austeridad en el Gasto Público
Informe Austeridad en el Gasto Público I Trimestre Vigencia 2024
Informe Austeridad en el Gasto Público IV Trimestre Vigencia 2023
Informe Austeridad en el Gasto Público III Trimestre Vigencia 2023
Informe Austeridad en el Gasto Público II Trimestre Vigencia 2023
Informe Austeridad en el Gasto Público I Trimestre Vigencia 2023
Informe Austeridad en el Gasto Público IV Trimestre Vigencia 2022
Informe Austeridad en el Gasto Público III Trimestre Vigencia 2022
Informe Austeridad en el Gasto Público II Trimestre Vigencia 2022
Informe Austeridad en el Gasto Público I Trimestre Vigencia 2022
Informe Austeridad en el Gasto Publico IV Trimestre Vigencia 2021
Informe Austeridad en el Gasto Publico III Trimestre Vigencia 2021
Informe Austeridad en el Gasto Publico II Trimestre Vigencia 2021
Informe Austeridad en el Gasto Publico I Trimestre Vigencia 2021
Informe Austeridad en el Gasto Publico IV Trimestre Vigencia 2020
Informe Austeridad en el Gasto Publico III Trimestre Vigencia 2020
Informe Austeridad en el Gasto Publico II Trimestre Vigencia 2020
Informe Austeridad en el Gasto Publico I Trimestre Vigencia 2020
Informe Austeridad en el Gasto Publico IV Trimestre Vigencia 2019
Informe Austeridad en el Gasto Publico III Trimestre Vigencia 2019
Informe Austeridad en el Gasto Publico II Trimestre Vigencia 2019
Informe Austeridad en el Gasto Publico I Trimestre Vigencia 2019
Informe Austeridad en el Gasto Publico IV Trimestre Vigencia 2018
Informe Austeridad en el Gasto Publico III Trimestre Vigencia 2018
Control Interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos, y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.
El ejercicio de Control Interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea relativo al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad de mando.
Claudia Leonor Rivera Mejía
Cargo: Directora de Control y Gestión
Profesión: Odontóloga
Teléfono(s): (7) 6216504 Ext: 103
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Mayra Alexandra Hernández Rincón
Cargo: Profesional I Control de Gestión
Profesión: Gestora Empresarial
Teléfono(s): (7) 6216504 Ext: 103
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Luis Emilio Suarez Aguas
Cargo: Profesional III Control de Gestión
Profesión: Economista
Teléfono(s): (7) 6216504 Ext: 103
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Edith Ariza Rodriguez
Cargo: Profesional Especializada Proceso Disciplinario
Profesión: Abogada
Teléfono(s): (7) 6216504 Ext: 105
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
Procuraduría General de la NaciónCentro de Atención al Público, CAP Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C., Colombia Código postal: 110321 Horario de atención: 8 a.m. a 5 p.m. Recepción de correspondencia: Lunes a viernes, 8 a.m. a 5 p.m., jornada continua PBX: +57 1 587 8750 Línea gratuita nacional: 01 8000 940 808 Correo: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. Tipo de control: Disciplinario |
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Fiscalía General de la NaciónCentro de Contacto de la Fiscalía General de la Nación: Línea nacional gratuita (01 8000 9197 48) Bogotá 570 2000 (#7); desde su celular marque gratis al 122. Línea de Atención Dirección de Protección y Asistencia: 018000912280 - 57(1) 7910758 Horarios de atención: Unidades de Reacción Inmediata (URI): 24 horas, 7 días a la semana Otras dependencias: 8 a.m. - 6 p.m. Tipo de control: Investigación de los hechos que revistan las características de un delito |
Contraloría General de la RepúblicaCarrera 69 No 44 - 35 - Bogotá, Colombia Código postal111071 Lunes a viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m. PBX:(57) 518 7000 FAX:(57) 518 7001 La Ley 42 de 1993 facultó a la Contraloría General de la República, para establecer los métodos y procedimientos con los cuales evaluará la calidad, el nivel de confianza y eficiencia del Sistema de Control Interno de las entidades públicas; como parte del ejercicio de su función fiscalizadora. Tipo de Control: Vigilancia al control fiscal |
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Oficina principal
Carrera 12 N° 97-80, Piso 2, Bogotá D.C., Colombia Teléfono
Desde Colombia (1) 487 3820 - 489 7640 La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico–CRA – es una entidad del orden nacional, creada mediante el artículo 69 de la Ley 142 de 1994, como Unidad Administrativa Especial con autonomía administrativa, técnica y patrimonial, regida por la Constitución Política y por la ley; sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Tipo de Control: Control Tarifario |
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Dirección: Carrera 18 No. 84-35 - Bogotá D.C., Colombia La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superservicios, es una entidad con rango constitucional conforme al artículo 370 de la Constitución Política de 1991. Por delegación presidencial ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. Tipo de Control: Control Integral |
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Ciudadanía en generalLa ciudadanía ejerce vigilancia y control de la gestión de las entidades gubernamentales a través de diversos mecanismos. A la ciudadanía se le deben rendir cuentas de la gestión anualmente. |
7.5 Proyectos población vulnerable
1. Proyecto de acuerdo 010-2020 Por medio el cual se establece el porcentaje de subsidios y contribuciones de acueducto, alcantarillado y aseo.